招聘人数:2 人
性别要求:不限性别
1、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
3、督促跟踪审计结论和建议的落实;
4、依据公司管理需求,组织实施针对公司及合作单位的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流
程,降低经营风险和管理风险;
5、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业
务发展的作用;
6、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
7、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!